建设公司会计岗位职责(精选21篇)
岗位职责:
1、负责不断优化会计工作流程,不断提高财务工作效率,保证财务信息的相关性和可靠性;对工程项目进行会计核算,建立项目收支台账;
2、负责月度、季度、年度子公司财务报表的初审、集团公司财务报表的编制、集团合并财务报表的编制工作;统计工程税金;
3、负责与预算成本部联系,核对工程款支付情况、预(结)算情况和结算送审事宜;紧密联系工程管理部,准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作;
4、协助公司进行相关工程应收应付款项的成本预警管理、采购支出情况报表;配合预算成本部编制工程中期结算报表,提供资金支付和资金占用财务信息;
5、配合预算成本部门编制竣工决算财务报表和竣工结算说明书,提供概算执行情况与资金占用情况的财务数据。
6、具有良好的适应能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。
任职要求:
1、本地户口,国家统招本科会计学、财务管理学相关专业毕业;
2、5年以上会计主管相关经验,工程类会计优先;
3、具备中级及以上职称;
4、丰富的财务管理经验,熟悉各建筑装饰行业会计核算原则及要点,尤其针对营改增后行业财务处理具备一定实操经验;
5、熟悉关键财务控制指标的建立和具体分析;熟悉国家财经法规、会计制度及会计准则;
6、熟练使用财务管理软件,熟悉报税业务及实操经验。
岗位职责:
1.负责自营项目管理,含项目单据审核、制单、项目分析等;
2.负责分包项目管理,含项目单据审核、制单、项目分析等;
3.负责公司业务,含现金和银行业务单据审核、制单等;
4.负责公司部分外帐业务,税务申报等;
5.熟悉公司情况后,负责经营分析等财务分析以及编制财务报表等;
6.负责领导交办的其他任务。
岗位要求:
1.学历要求:会计、财务管理全日制大学本科及以上学历;
2.工作经验:3-5年以上会计工作经验;
3.专业背景:会计、财务管理及相关专业;
4.英语水平:大学四级及以上水平,口语可进行日常交流;
5.计算机水平:有较好的计算机使用能力,熟练使用用友财务软件;
6.具备良好的职业道德素养,富有团队精神,为人正直、严谨,有较强的沟通协调能力;
7.身体健康,有建筑或国际工程承包企业出纳工作经验者优先。
1.在财务主管的领导下,按照国家财经法规、企业财会制度、成本管理、核算管理及有关规定,拟订公司各项成本核算实施细则,报上级批准后执行。
2.主动会同有关人员对企业项目工程进行成本预算、编制项目工程成本计划,提供有关成本资料。
3.公司实行全面成本核算管理和内部银行等制度,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属部门推广培训。
4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况,出现问题及时上报。
5.学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。组织项目财务对项目工程成本控制,建立财务成本控制体系,对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工等费用与工程部共商讨论以挖掘降低成本的潜力和控制,保证项目工程生产经营目标及利润目标的实现。
6.做好相关成本资料的整理、归档和数据库的建立、查询、更新工作。
7.根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正。
8.及时了解、审核原材料、设备、产品的进场情况,并建立明细账和明细核算,了解项目工程合同履约情况,催促经办的材料员及时办理结算和出入库材料手续,进行应收应付款项的清算。
9.依照税法规定做好印花税贴花工作及相关的缴纳记录。
10.负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。
1.每月根据sap制单及产品部提交明细,制作审核厂家结算明细,与出纳对接实际款项的发放,并进行相关账务的处理;
2.在sap系统中进行结转实际发生成本及结转完工客户收入的操作,负责对供应商的付款进行清帐;
3.负责定期对内部数据进行整理汇总核对,测算成本收入数据,提报上级领导,提供经营助力;
4.负责辅材供应商的结算审核工作,报请批准后付款;
5.每月对辅材库房盘点,并出具盘点报告;
6部门领导交办的其他事物工作。
要求:
1、大专及大专以上学历,会计财务等相关专业毕业2年以上经验;
2、有大型企业工作经验者优先,熟练使用sap软件;
3、具有较好的沟通、协调能力,较好的应变能力;
4、具备较强工作责任心、持之以恒的精神,能承受工作压力;
5、做事认真细致、有计划、讲究方式方法,执行力强。
岗位职责
1.建立和完善项目统一的.财务管理体系;
2.负责项目会计核算和财务管理工作;
3.负责全盘账目操作;审核供应商及员工付款单据;
4.负责编制财务报表,提供财务管理所需的数据分析与报告;
5.月底费用的对比分析报告;拟定并完善公司预算管理制度,组织公司年度预算编制;
6.负责每年的汇算清缴工作;配合会计师事务所、工商、税务等部门的工作。
任职资格
1、财务、会计专业本科以上学历,持有会计上岗证,中级职称或注册会计师优先;
2、能够独立进行账务处理,熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;熟悉营改赠方面的相关内容,银行业务和报税流程;国家会计及税务法规政策;
3、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
4、要求具备相关会计三到五年的工作经验。
【岗位职责】
一、负责财务管理、会计核算、预算管理、成本管理、财务分析、资金运作等相关的财务类业务;
二、编制公司的总帐、明细帐、现金、银行日记帐;
三、制作、管理公司的会计凭证,进行帐务处理,日常费用报销;
四、成本核算,固定资产的管理、核对与盘点;
五、准备并提交单据及报表,完成报税,缴纳税费;
六、协助部门经理进行预算控制、财务分析和资金管理;
七、协助建立和完善会计核算制度和财务管理体系;
八、处理公司的各项税收政策,按时进行纳税申报,年检以及年度审计等工作。
【任职要求】
一、房地产开发公司同岗位3年以上工作经验;
二、能独立的处理小规模纳税人,一般纳税人的账务处理;
三、工作细致认真有条理,思维缜密,态度诚恳,责任心强;
四、中级会计职称优先考虑。
一、在财务总监领导下,具体负责公司会计部门的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作,及时处理工作中发生的问题,保证本部门的会计核算工作正常进行。
四、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总账不超过10天),并与科目明细账核对相符。
六、根据财务制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,认真审核收支原始凭证,账务处理符合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时。
七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。
八、负责公司各部门的费用报销业务手续。
九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐,并出具银行对帐调节表,交财务总监审核。
十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。
十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。
十二、严格按照此案无管理制度的要求,认真做好记账凭证的稽核,组织会计统计报表的`编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。
十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务总监汇报工作。
十四、正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。
十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工资能力。
1、负责公司财务收支的会计核算;
2、审核、整理会计原始单据,编制会计凭证,登记会计账簿,编制会计报表;
3、负责凭证的装订以及保管,整理会计记录资料,管理会计档案。
4、各项税务事项办理,熟悉国税地税各项税种申报,发票开具。
1. 掌握建设方工程招投标管理、工程成本管理、合约管理等;
2. 精通工程量清单编制、招标控制价的编制、工程变更洽商管理、工程结算、决算;
3. 审核工程付款的准确性、合理性和资料完整性;
4. 建立和完善工程付款台账、合同台账等
5. 完成公司交办的其他工作。
1、 收集、整理会计原始单据,要求员工取得合法规范发票,填制记账凭证;
2、 每日更新登记销售业务、应收账款等财务备查电子台账;
3、 负责公司往来款项的核对工作,对应账款项进行账龄分析,及时提交财务经理审核;
4、 负责发票的购买、核销、填开工作,要求执行发票与资金流向一致,规避税务风险;
5、 登记进项发票台账,负责进项发票抵扣认证和抄税工作;
6、 负责公司纳税申报、工商信息公示、统计报表上报工作,每月纳税申报情况提交财务经理审核;
7、负责会计凭证装订,负责会计帐册、凭证、凭证、其他会计档案的归档、整理工作;
8、完成领导交办的 其他工作
1. 负责行政事业单位账务标准化核对、核算、梳理;
2. 负责行政事业单位财务软件的日常性维护;
3. 负责行政事业单位财务软件的日常操作指导;
4. 负责行政事业单位账务报表的检查和配置;
5. 负责行政事业单位账务数据多点检查和核对
1. 基础税务记账工作符合会计准则、税法;对当月进项发票进行抵扣,
进行纳税申报。税务局、银行、统计局及相关部门的外联工作。配合应对当地所需各项审计工作。
2.、固定资产投资数据项目申报等数据统计申报事宜;
3. 员工费用报销管理及账务处理;
4. 配合集团财务,提供属地工厂的财务基础数据,并对异常数据进行调查分析;
5、了解当地税务、政府等相关投资政策,并加以建议及运用。
6. 领导交代的其他任务。
1、报销费用,主要是指期间费用。
2、核算存货,包括材料的采购、商品的进销。
3、每月计提固定资产折旧。
4、核算工资,按工资比例计算社会保险、职工福利费、教育经费和工会经费。
5、清理往来账款,包括应收款、应付款,负责账款的核对、结算。
6、核算、结转成本。
7、计算税金,按时申报交纳。
8、月末结转利润,计算盈亏。
9、编制会计报表,做好财务分析。
1.组织编制集团会计政策、会计核算制度、流程、作业规范;
2.集团合并会计报表及附注编制,完成季报、半年报的编制,配合会计师事务所完成上市公司审计工作;
3.根据管理层要求规划集团核算工作,管理报表出具;
4.组织进行会计月度、年度结账工作,法人会计报表分析;
5.集团会计工作质量检查及报告;
1.各类物业相关收入核算审核;
2.审核供应商合同及付款,协助招采;
3.审核员工报销;
4.日常收入、成本费用及固定资产类相关账务处理,以及总账;
5.编制物业管理公司内部管理报表及月度财务报表;
6.税务计算及纳税申报;
7.年度审计工作。
一、认真执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的`财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
六、与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支,降低费用支出。
八、认真核对往来帐款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收帐款,做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。
十一、每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。
十二、负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
1、根据公司地产板块中、长期经营计划,组织编制项目年度综合财务计划和控制标准;
2、负责协助上级建立、健全地产财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3、负责项目财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
4、负责项目税收进行整体税务筹划与管理,并按时完成税务申报以及年度审计工作;
5、负责与项目当地财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系;
6、具备良好的金融渠道关系,包含但不限银行及民间渠道,并且有成功合作案例。
7、完成领导交代的其他工作。
岗位职责:
1、 使用税务软件开具增值税发票。
2、 编制发票相关的统计报表。
3、 办理公司税务上的.缴纳、查对、复核等事项。
4、 办理有关的免税申请及退税冲账等事项。
5、 办理税务登记及变更等有关事项。
6、 编制有关的税务报表及相关分析报告。
7 、编制销售收入及商品购进凭证,进行月末存货结账。
8 编制财务报表、进行财务分析。
任职要求:
具有一定的语言表达及沟通能力,熟练使用金蝶财务软件及办公软件。
1、总公司及各分公司的账目操作及报税等工作;
2、负责应收、应付往来帐目的核算、记帐;
3、对应收应付帐款的事前、事中、事后的监控;
4、协助公司领导与税务、工商等部门进行有效沟通。
1、单据跟踪: 公司日常收付款单据、费用单据、凭证以及相关合同资料的整理录入、装订和保管;
2、合同修订: 协助上级与销售部门进行合同的签订;
3、货物统计: 对存货进销存帐目进行审核与监督,定期配合仓库进行盘点检查工作;
4、标签管理: 对仓观对货物打标签,贴标,和取样;
5、销售统计: 协助上级领导完成相关财务报表和基础数据报表的编制;
6、会议笔记: 驾驶汽车,协助领导拜访客户,并进行记录;
7、完成上级领导交代的其他任务。
1、负责审核子公司单体财务报表、编制集团公司合并财务报表;
2、负责合并层面财务分析,撰写月度数据分析报告并根据分析结果或存在问题提出管理建议;
3、督导协调各子会计关联业务核算,确保核算业务规范及正常运转;
4、根据公司内控需要或业务调整需要,负责编制及修订相关财务管理制度。
5、对接审计评估等中介机构业务,对外提供审计机构/银行/担保公司/股东等所需财务资料。
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